Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

SummaSumarum

Side 1 ud af 1 (6 indlæg)
  • 1
Fra Nyborg
Tilmeldt 19. Aug 06
Indlæg ialt: 3
Skrevet kl. 10:44
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej


Vi har en kunde som efter betaling og bogført faktura har fået pengene tilbage.


Faktura 1 (depositum) betaler kunden for meget og vi bogfører det indbetalte beløb.

Faktura 2 (rejsen) betaler kunden restbeløbet og vi bogfører restbeløbet.

Kunden kommer ikke ud at rejse og vi betaler alt tilbage.

Kassen stemmer, men debitorkonto står ikke i nul?


Er der nogen der har en ide om hvad vi har gjort galt og hvordan det bliver rettet. ;-)


Mvh

Jan


Fra Helsinge
Tilmeldt 12. Jul 05
Indlæg ialt: 199
Skrevet kl. 11:07
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej Jan

 

Det er lidt svært og forstå hvad du har gjort bogførings mæssige.

 

Men du er velkommen til at sende en sikkerhedskopi af dit regnskab og skrive hvilken debitor og hvilke bilag det drejer sig om så skal jeg kigge på det.

Regnskab ud af huset www.accp.dk

Fra Nyborg
Tilmeldt 19. Aug 06
Indlæg ialt: 3
Skrevet kl. 11:20
Hvor mange stjerner giver du? :
Jeg prøver at lægge et skema på med kontoen, men det lykkedes ikke.
Fra Helsinge
Tilmeldt 12. Jul 05
Indlæg ialt: 199
Skrevet kl. 11:40
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej Jan

 

Sjovt nok så kan jeg godt se skemaet på mailen, men ikke i forummet.

 

Skal jeg forstå det således.

 

Bilag 273 kr. 8.742,- modtaget af kunden?


Bilag 292 kr. 9.823,- modtaget af kunden?

Ialt           kr18.565,-

 


Bilag 352 kr. 16.685,- Betalt retur til kunden?

 

Jeg kan ikke at der er lavet kreditnotafaktura 624



Regnskab ud af huset www.accp.dk

Fra Nyborg
Tilmeldt 19. Aug 06
Indlæg ialt: 3
Skrevet kl. 12:34
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej Lars

 

Det er korrekt forstået.
Forskellen i beløbet er rejseforsikring, som vi har betalt til forsikringen og som kunden har fået retur derfra.

 

 

Fra Helsinge
Tilmeldt 12. Jul 05
Indlæg ialt: 199
Skrevet kl. 12:43
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej Jan

 

Så mangler du bare og debitere debitor kontoen med differencen mellem havde kunden har betalt og fået retur. Så må du kreditere det på den konto hvor rejseforsikringen er blevet debiteret.

 

Derefter mangler du og lave en kreditnota på faktura 624 ligesom du har gjort med faktura 620.

 

Håber det hjalp dig. Ellers er du altid velkommen.

Regnskab ud af huset www.accp.dk

Side 1 ud af 1 (6 indlæg)