Der er sikkert mange tråde om dette emne, men når man ikke er inde i reglerne er det svært at finde den tråd der giver et råd jeg kan bruge eller omtaler samme emne. Jeg overvejer at købe en avlshingst. Han vil kunne give mig en omsætning på 15-20.000 om året. Dertil kommer der så en masse udgifter til div. pasning, foder osv. men alt i alt vil jeg ikke mene at det overstiger indkomsten. Da jeg er på SU er mit spørgsmål så om det kan betale sig at være momsregistreret. Jeg ville så have mulighed for at trække nogle af de faste udgifter fra da han har en indtjening, og ikke bare som en almindelig hest er ren "fornøjelse," og den vej rundt kan jeg vel have ham billigere? Mit andet spørgsmål er vedrørende investering i denne hingst. Den nuværende ejer er selvfølgelig momsregistreret. Vil det ikke være nemmere, og mere rentabelt for os begge at handle hvis også jeg er momsregistreret? Og hvordan forholder hele momssystemet sig til investering? Kan jeg starte et firma op med den kapital det koster at købe ham eller skal investeringen på sigt dækkes af hans indtjening? Vil det være bedre hvis fx. mine forældre blev momsregistrerede og stod som ejere, og jeg overtog om 2-3 år når jeg ikke er under uddannelse længere? Tja, det blev til mange spørgsmål, men håber at der er nogen der kan hjælpe mig med et svar. |
SU og momsregistrering
Side 1 ud af 1 (4 indlæg)
- 1
|
|
Det er rigtigt forstået ja, medmindre der er nogle udgifter som reelt må betragtes som anskaffelser og derved skal afskrives løbende. Der kan herudover være udgifter, herunder selve hesten, som der efter skattemyndighedernes opfattelse skal fastsættes en privat andel på. Dette har som sådan ikke noget med hobbyvirksomhedsbegrebet at gøre. Hvis din virksomhed betragtes som hobbyvirksomhed er virkningen at du kan få fradrag for udgifter - som anført ovenfor - i det omfang virksomheden giver overskud, men har du underskud kan du ikke få fradrag for underskuddet, herunder fremføre underskuddet. Dvs. har du i et år indtægter på 20.000 kr. og udgifter på 18.000 kr. beskattes du af de 2.000 kr. Har du i år 2 indtægter på 20.000 kr. og udgifter på 30.000 kr. får du et 0 resultat men du får ikke lov at fremføre underskuddet på 10.000 kr. Dvs. det handler om ikke at lave underskud. |
Skattekonsulenterne.dk Rådgivning til revisorer og advokater Bent Zimmermann
Side 1 ud af 1 (4 indlæg)