Når du så har set det, så fakturerer du med en faktura med teksten REVERSE CHARGE VAT ELLER 0 VAT og bogfører på kontor ydelsessalg til EU Hver måned skal du så indberette på hver kundes VAT nummer i moms under EU moms for hvert EU land i SKAT.dk OG ved den almindelige momsindberetning, skal det samlede salg af den type i rubrik B og de to tal skal jo så stemme ens samlet Her har du mere om salg til momsreg i EU https://johnhannover.blogspot.com/2023/02/moms-ved-salg-til-firmaer.html
Hvis din kunde ikke er momsregistret, så skal du fakturere med enten dansk moms op til max 10.000 euroomsætning EU og derefter skal du momsregistreres i hvert EU land via skat.dk som moss registrering og fakturere med hvert EU lands momssats. Du skal derfor altid kende din kundes præcise land