Jeg anvender SummaSummarum og er (stadig) ved at lave årsafslutning. Det er min første årsafslutning og jeg har nogle problemer med at finde ud af at få lagerværdien bogført korrekt. Jeg har indkøbt varer til videresalg i både Danmark og EU. Lad os sige hhv. 5000 og 10000 kr. De beløb er bogført på hhv. 2100 Vareindkøb (5000) 2800 EU Erhvervelser (10000) Nu har jeg talt mit lager op til 8000 kr. Hvis jeg ikke havde købt varer i både DK og EU ville jeg blot have krediteret 2100 vareindkøb og debiteret 2830 Varelager ultimo. Men hvad gør jeg nu hvor mine udgifter er delt mellem to konti? Skal jeg tælle mit lager op i to dele (de varer, der er fra DK og de varer, der er fra EU)? Hvis ja, så skal jeg vel også have bogført min lagerværdi på tilsvarende to konti for at kunne lave samme øvelse næste år. Håber på at en af jer andre har siddet i samme situation og derfor har et svar på dette.
Hilsen Louise E |
Hej!
Der er vel ingen grund til at opdele varelageret, selvom du opdeler købet!
Lav da bare en ny konto, der heder forskydning på varelager(samlet)!