Hejsa allesammen, Jeg har en IT software / konsulent forretning uden for EU. Jeg ejer 100 % af firmaet. Jeg har dog planer om at gaa igang med at finde kunder (btb) i Danmark i 2009. Derefter resten af EU. Moms: 1) Hvordan skal jeg ( eller mine danske kunder) forholde sig til Moms - hvis de kober a) software fra mig? b) konsulent ydelse fra mig som leveres i dk ? Skat: 2) Jeg har bopael i udland ( uden for EU) - men er nodt til at vaere fysisk tilstede i DK for at finde kunder / forretnings partnere i en periode. Er jeg paa nogen maade skattepligtig i DK? Hvor laenge kan jeg opholde mig i DK for end jeg bliver skattepligtig? 3) Hvis jeg evt er skattepligtig i dk. Hvad er mit skatte beregningsgrundlag? Er det min faste maanedslon fra mit udlandske firma? Hvad med evt overskud i firma ( som ikke falder til udbetaling i form af udbytte?)
Jeg horer meget gerne fra nogen som har erfaring med hvordan man forholder sig i forhold til moms/skat i forbindelse med udenlandsk selskab. Mvh, John
|
Skat og Moms - virksomhed registreret uden for EU
Side 1 ud af 1 (1 indlæg)
- 1
Side 1 ud af 1 (1 indlæg)