Er jeg den eneste som har sovet i timen og ikke opdaget at man har ændret grænserne for hvornår man skal indberette moms i det land man sælger til? https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297782
Før var der individuelle beløbsgrænser, men hvis jeg ellers har forstået det korrekt, er der fra 1. juli en fælles grænse på €10.000. Dvs. at hvis det samlede salg til andre EU lande overstiger €10.000 kr. skal der opkræves og angives moms med de forskellige landes momssatser. Det er lidt af et benspænd for os, da vores shopsystem ikke understøtter individuelle momssatser. Vi er vel næppe de eneste som bliver ramt.
Tak for svar. Ved du hvordan indberetning sker? Jeg kan forstå der er en fælles løsning kaldet one-stop moms. Og hvad med bogføring? Skal jeg lave en momskonto til de forskellige momssatser?
ja der indberettes i skat.dk under MOSS system / onestopshop hvor der også registreres for alle lande. Jeg tror der er flere muligheder i bogføring - inkl hver sin oms. konto med hver sin tilhørende momssats per land - komplekst måske, Husker ikke om ex Billy har noget til onestop shop - mener der findes integrationer
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
I Dinero vil du skulle oprette konto til både salget og momsen for hvert land (der er forskellige momssatser i de forskellige lande) og så sende fakturaer som pdf (som du selv laver på computeren).
Ellers kan du ikke holde styr på det når du skal indberette til MOSS systemet.
Muligvis vil du kunne gøre det nemmere i Billy‘s eller Economics ... men det er mit indtryk, at Dinero er mere brugervenligt og yder langt bedre support end de to andre.
Jeg vil starte med at erkende, at jeg ikke ved hvordan det foregår valutamæssigt, men jeg går ud fra, at eftersom registrering sker i hvert land, opgøres den i hvert lands valuta (meget Euro) og opkræves i samme, og mon ikke valuta så veksles til dagskurs ved betaling
MOSS er i alle fald et system, hvor virksomheder både kan angive OG afregne moms for grænseoverskridende salg af visse ydelser til
forbrugere i alle EU-lande. Dvs. at virksomhederne kan angive og afregne i ét EU-land fremfor i alle EU-lande, hvortil
den har salg. Det er svaret på dit spørgsmål om hvor man teknisk betaler
Om det er via skattekonto, eller hvorledes, ved jeg ikke - jeg ville TRO hver tilmeldte selv var ansvarlig i forhold til hvert land og, at det derfor ikke var via den danske skattekonto
Der burde være en med ydelsessalg som læser med og ved det
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Man angiver i DKK hvor meget man har solgt for og hvor meget moms, man har opkrævet. Man angiver beløbene i hele DKK og man gør det individuelt for alle de lande, man har solgt til. Det er kvartalsvis hvilket er lidt irriterende når man er vant til halvårlig moms ellers.
Derefter betaler man samlet ind på et +71 nummer (SKAT står for distributionen herefter må man gå ud fra).