Hej Jeg håber der en af jer kære amino'er der kender til reverse charge, da jeg er ved at købe nogle smykkeæsker i England. Jeg har oplyst mit danske cvr nummer og de har derfor fjernet VAT'en. Så vidt jeg har forstået skal jeg oplyse dette til SKAT og Intrastat. Mine spørgsmål er derfor: 1. Hvordan bogfører jeg det? 2. Skal jeg oplyse dette til Intrastat? Og skal jeg have login osv? 3. Hvordan indberetter jeg det korrekt hos SKAT? (så vidt jeg ved skal jeg ikke betale momsen, blot oplyse den) Vh Alexandra Raven Accessories |
Du skal som du skriver bare oplyse momsen i form af 25% importmoms under salgsmoms og samme beløb under købsmoms så det er ikke en udgift. Næsten alle regnskabsprogrammer har konto der hedder noget med EU køb varer som klarer momsen korrekt.
Du ser her http://johnhannover.blogspot.dk/2013/04/moms-ved-import.html kort nede et skema i excel du kan klikke på som viser præcis hvordan du skal angive momsen og det gør du når du momsindberetter alm moms + indberetter i den rubrik du også ser i linket
Her er intrastat http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat.aspx men uden at være sikker mener jeg grænsen for indberetningspligt der er 6 mio import og 5 mio export årligt og jeg mener moms eller danmarks statistik giver dig besked hvis du kommer over grænsen (og igen hvis under)
vh John Hannover