Kære Amino''er Jeg håber nogle af jer begavede debattører kan hjælpe mig med mit måske simpelt, måske avanceret spørgsmål. Jeg opretter indenfor den nærmeste fremtid et selskab i Danmark som skal beskæftige sig med import af materiel til transportsektoren. I den forbindelse vil overvejer jeg muligheden for at stifte et selskab i udlandet som sælger varen videre til mit danske selskab. Det giver mig nogle praktiske fordele men også nogle skattetekniske spørgsmål. Jeg er i første omgang ikke interesseret i at trække et stort overskud ud af firmaet, så dansk skat eller ej er ikke et afgørende spørgsmål for mig i den her sag. Men bliver det overskud det udenlandske firmaet måtte have ikke beskattet efter udenlandsk selskabsskat hvis ikke jeg personligt for det udbetalt? Skal mit personlige udbytte angives på min danske selvangivelse eller i det pågældende land efter deres personbeskatning? Håber nogen af jer kan hjælpe mig med disse kedelige spørgsmål! På forhånd tak og fortsat god påske Mikkel |
Den eneste praktiske fordel er vel at du kan lege lidt med transferpricing?
Som udgangspunkt mener jeg at beskatningen skal ske hvor virksomheden reelt drives fra. Rene papirtransaktioner vil næppe heller være acceptable.