Du bogfører den vel debit på omkostningskontoen, og kredit på kreditor kontoen (du har vel oprettet e-conomic som kreditor)? Når du betaler går pengestrømmen fra banken (kredit) over på kreditor kontoen (debit) der derved gå i nul?
Jeg går ud fra du i e-conomic står i kassekladden. Derinde vælger du posteringstype "leverandørfaktura" således skal du angive leverandøren, og længere ned hvilken konto (modkonto) udgiften skal føres over på. Omkostningen føres således som debit på omkostningskontoen, og kredit på leverandøren. En leverandør der udviser negativ saldo en een man skylder penge indtil man kredit (hiver penge ud af) banken og debit (fører pengen over på leverandøren )