Jeg har for nylig landet min første kontrakt som konsulent / freelancer og har et par spørgsmål i den anledning - håber I kan hjælpe! 1) Hvis jeg køber en mobil gennem firmaet (og bogfører den som en delvist privat anskaffelse, dvs. betaler 12.5% moms) - og jeg bruger den med et mobil abonnement der betales 100% privat, skal jeg så stadig beskattes af fri telefon? 2) Jeg har 18 km fra virksomhedsadressen (som også er mit hjem) og til kunden. Har jeg forstået 60-dages reglen korrekt, hvis det betyder at jeg kun kan udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit for de første 60 dage, men ikke de efterfølgende (kontrakten varer 4½ måned)? 3) Hvis jeg i stedet vælger at køre med bus/tog kan det bedst svare sig at købe et pendlerkort. Det koster 700 kroner for de 4 zoner jeg skal bruge. Kan jeg trække det beløb fra? Og hvad gælder hvis jeg delvist bruger det til privat brug? 4) Som en del af kontrakten skal jeg obligatorisk betale kr. 1.000 per måned for morgenmad/frokost/kaffe mv. Som jeg husker det står der at beløbet skal fremgå af mine fakturaer. Hvis jeg f.eks. fakturerer timearbejde for 100.000 en måned, vil månedens faktura så lyde på 99.000. Hvordan forholder det sig med de 1.000 kroner - er de fradragsberettigede? |
Er du selvstændig, og har brug for økonomisk sikring? Så kan du hos Virksom få en unik indtægtssikring som selvstændig, rådgivning i erhvervs og personalejura samt inkassoservice når kunderne ikke betaler. Lyder det som noget for dig? Så klik her.