Jeg vil gerne tjekke om jeg har forstået følgende procedure korrekt, i forhold til moms;
Jeg skal købe et par fotolamper til brug i virksomheden (altså ikke til videresalg), og har udset mig nogle på amazon.co.uk. Sælger har adresse i Middlesex, GB.
Skal jeg kontakte sælger inden køb, for at få en faktura UDEN købsmoms? Og når jeg så selv bogfører bilaget, pålægge moms? Ellers risikere jeg vel at betale moms af en købesum der allerede er pålagt moms, og dermed har en unødvendig udgift?
Eller har jeg helt misforstået det, og skal gøre noget andet i stedet?
du skal give sælger dit moms nummer (cvr med DK foran) og så får du faktura uden moms (hvis sælger kender reglerne)
Når du bogfører lægger du 25% importmomsEU på og det ligger i salgsmoms, men hvis lamperne bruges UDELUKKENDE til momspligtigt brug (kan slet ikke anses for også at blive brugt privat osv) så lægger du samme beløb på din købsmoms - og dermed er det neutralt. Bruges de ikke til momspligtig aktivitet må du ikke trække beløbet fra i købsmoms men kun medtage under salgsmoms
Jeg vil gerne tjekke om jeg har forstået følgende procedure korrekt, i forhold til moms;
Jeg skal købe et par fotolamper til brug i virksomheden (altså ikke til videresalg), og har udset mig nogle på amazon.co.uk. Sælger har adresse i Middlesex, GB.
Skal jeg kontakte sælger inden køb, for at få en faktura UDEN købsmoms? Og når jeg så selv bogfører bilaget, pålægge moms? Ellers risikere jeg vel at betale moms af en købesum der allerede er pålagt moms, og dermed har en unødvendig udgift?
Eller har jeg helt misforstået det, og skal gøre noget andet i stedet?
mvh Michelle
Videresalg eller ej er ikke afgørende, det er et spørgsmål om du skal anvende varen til momspligtige leverancer (direkte eller indirekte)
Hvis du selv er momsregistreret og sælger ligeledes er momsregistreret så skal du have en faktura uden moms og med teksten om omvendt betalingspligt (reverse charge). Du skal på din momsangivelse skrive 25 % af beløbet på i "moms af varekøb i udlandet" og samtidig lægge beløbet til i fradrag for købsmoms (hvis du ellers ville have fået momsfradrag for et lignende køb i DK).
Problemet for dig er hvis du får en faktura med engelsk moms på, så kan du ikke trække det fra i hverken dit danske moms- eller skatteregnskab. Også bliver det en unødvendig ekstraudgift!
Hvis sælger ikke er momsregistreret, så er der heller ikke nogen moms på fakturaen og du skal slet ikke tænke på moms. Der skal "bare" bogføres som et hvilket som helst andet køb hvor der ikke er moms på fakturaen.
du skal give sælger dit moms nummer (cvr med DK foran) og så får du faktura uden moms (hvis sælger kender reglerne)
Når du bogfører lægger du 25% importmoms EU på og det ligger i salgsmoms, men hvis lamperne bruges UDELUKKENDE til momspligtigt brug (kan slet ikke anses for også at blive brugt privat osv) så lægger du samme beløb på din købsmoms - og dermed er det neutralt. Bruges de ikke til momspligtig aktivitet må du ikke trække beløbet fra i købsmoms men kun medtage under salgsmoms
Lamperne er kun til brug i virksomheden i forbindelse med optagelse af kursusmateriale og billedtagning til virksomhedens hjemmeside og profiler på sociale medier.
Et stativ til kameraet vil jeg købe privat, da det ikke udelukkende vil blive brugt i virksomheden.
Jeg giver sælger mit momsnummer, og tjekker op på om de har styr på reglerne.
Jeg vil gerne tjekke om jeg har forstået følgende procedure korrekt, i forhold til moms;
Jeg skal købe et par fotolamper til brug i virksomheden (altså ikke til videresalg), og har udset mig nogle på amazon.co.uk. Sælger har adresse i Middlesex, GB.
Skal jeg kontakte sælger inden køb, for at få en faktura UDEN købsmoms? Og når jeg så selv bogfører bilaget, pålægge moms? Ellers risikere jeg vel at betale moms af en købesum der allerede er pålagt moms, og dermed har en unødvendig udgift?
Eller har jeg helt misforstået det, og skal gøre noget andet i stedet?
mvh Michelle
Videresalg eller ej er ikke afgørende, det er et spørgsmål om du skal anvende varen til momspligtige leverancer (direkte eller indirekte)
Hvis du selv er momsregistreret og sælger ligeledes er momsregistreret så skal du have en faktura uden moms og med teksten om omvendt betalingspligt (reverse charge). Du skal på din momsangivelse skrive 25 % af beløbet på i "moms af varekøb i udlandet" og samtidig lægge beløbet til i fradrag for købsmoms (hvis du ellers ville have fået momsfradrag for et lignende køb i DK).
Problemet for dig er hvis du får en faktura med engelsk moms på, så kan du ikke trække det fra i hverken dit danske moms- eller skatteregnskab. Også bliver det en unødvendig ekstraudgift!
Hvis sælger ikke er momsregistreret, så er der heller ikke nogen moms på fakturaen og du skal slet ikke tænke på moms. Der skal "bare" bogføres som et hvilket som helst andet køb hvor der ikke er moms på fakturaen.