Hej kloge hoveder. Jeg står for måske at skulle levere ydelser til et udenlandsk selskab. Forklar lige, hvad jeg stiller op - momsmæssigt. mvh Hans |
Hej Hans
Skal da forresten lige love for du kom op af stolen i tråden om løn til børn .
Det her er knapt så politisk. Jeg går ud fra at det er ydelser der falder inden for det du plejer at lave, jf. din hjemmeside, og så vurderer jeg det til at være ydelser omfattet af momslovens § 21d.
Det betyder, at kunder i udlandet kan du altid fakturere momsfrit - medmindre kunden er hjemmehørende uden for EU og ydelsen udnyttes i Danmark. Så skal der dansk moms på.
På fakturaen til kunder i EU-lande skal du huske at anføre kundens momsnummer og en tekst der fortæller at leverancen er omfattet af "reverse charge", eksempelvis "The sale is subjekt to reverse charge. The recipient is liable for the VAT according to article 56 of the Council Directive 2006/112/EC".
Du skal (bør meget, meget) kontrollere at kundens momsnummer er validt her: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
I det omfang du fakturerer momsfrit skal du angive det til Listesystemet og oplyse salget på momsangivelsen i rubrik B.
Hvis jeg har glemt noget, er det ikke dårlig vilje, det er sidst på en lang arbejdsdag.
Vh
lars