Hej alle, |
eneste måde er at lave en regulær kreditnota til din kunde og sende den sammen med en ny korrekt faktura
vh John Hannover
Hej alle, |
eneste måde er at lave en regulær kreditnota til din kunde og sende den sammen med en ny korrekt faktura vh John Hannover |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com
Jeg skulle da mene, at proceduren er den samme for Euro som for DKK. Send evt, linket fra e-conomic. Ellers kan du selv gøre det ved at at modpostere det oprindelige beløb på salg og debitorer eller hvor det nu er posteret. Efterfølgende posterer du de korrekte beløb. Alternativt kan du lave en kreditnota, som John skriver, men uden at sende den. og lave en ny, korrekt faktura, som du så heller ikke sender. Så skal du bare huske at udligne denne faktura i stedet for den første, når kunden betaler. Hvad der i det hele taget er smartest i situationen afhænger af, hvad fejlen er. |
sagtens bare bortset fra det er klart forbudt. Så ville man jo kunne have et fradrag hos modtager som slet ikke svarer til indtægt hos afsender Følg ALDRIG dette fejl råd - fanges du er du i deep shit vh John H |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com
Hej, jeg ønsker reelt blot at foretage det samme som vist i denne hjælpeside, http://wiki2.e-conomic.dk/salg/kreditnota-udfra-bogfoert-faktura#_ga=1.45700833.495796844.1454443249 Måske har jeg taget fejl og I har ret i, at det er det samme for DKK og andre valuta. Dog bliver jeg nu i tvivl om, hvorvidt min omsætning bliver "forkert" hvis jeg hhv. laver en kreditnota på det fulde beløb (for reelt at "slette" den gamle faktura) og så laver en korrekt faktura i systemet derefter. Risikerer jeg, at E-conomic både tælller omsæning for den gamle faktura og den nye rettede? Som nævnt har kunden allerede fået den "korrekte faktura" så jeg ønsker blot at rette op i en fejl jeg lavede i den første faktura jeg oprettede i e-conomic, således at jeg kan få den til at matche den faktura vi allerede har sendt ud til kunden tidligere via et separat system. |
ikke at jeg helt forstår hvordan kunden kan ha fået den korrekt faktura hvis ikke det er den samme du har i dit system for de Skal være ens men laver du en kredit nota og en ny faktura, så tæller kun den nye med i dit system - din omsætning osv - vh John Hannover |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com
Arrh, John, han har jo fakturaerne lavet i et andet system og bogfører dem så blot i e-conomic. Hvis han klart kan dokumentere, hvad der er sket og hvorfor han gør det således, er det da helt klart i orden. Det svarer til, at man f.eks. får lavet et 'hul' i rækkefølgen og så noterer et sted, hvorfor det er forekommet. Det er i al fald fjollet at skulle sende kunden en kreditnota og en ny faktura, når kunden allerede har fået en korrekt. Det er så muligt, at det er nemmere at rette op på andre måder. |
slet ikke enig - - har man faktureret i et system så er der kun kreditnota som kunden også får - og ny faktura - alt andet er rent ud snyd . i øvrigt kan kunden da aldrig ha fået en korrekt hvis man skal lave en ny??? Alt for simpel og klart en ulovlig løsning - men bruges givet af en del
vh John H |
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Min gratis blog www.johnhannover.com