Hvis vi ved, at vi har nogen til at udføre arbejde for os i år, men at deres slutregning først kommer 2012 primo, så skal vi vel i regnskabet (ApS) afsætte for dette inden årsskiftet. Hvordan konteres og dokumenteres sådanne udgifter for at give skattefradrag i årsafslutningen? vh |
Hej john,
Det der er faktureret i 2011 bogføres i 2011 ( selv om det ikke er betalt dvs. står i bogholderiet som kreditor) og det der faktureres i 2012 bogføres i 2012 - hvis jeg forstår det således, at der er fakturering for levering i 2011 og rest i 2012 hvor det hele betales!
Så regnskabsmæssigt vil den del der er faktureret i 2011 påvirke driftsres. og dermed skat !
Eller er der noget her der lure du plejer jo at have godt styr på disse emner ikke john ?
mvh
john sommer