Vi gav en leverandør en vingave fordi han havde hjulpet os meget med et nødvendigt projekt i forretningen. Er det korrekt at fradrag er 25% af moms som ved repræsentation og ellers 0 i drift? (så beløbet inkl.den ikke fradragsberettigede største del af moms, skal tages til indtægt ved udregning af skattemæssigt resultat)? vh |
Dårlig overskrift i mit spørgsmål først i tråden - for der skulle stå 25% af momsen som fradrag og 0 i fradrag ved skatteudreging ( og ikke i drift - da resten er jo en driftsomk som bare skal tages ind igen ved beregning af skattemæssigt fradrag)
Håber jeg var klarere her
vh