Hej, Jeg er ny her på Amino, men håber på at kunne få hjælp til etpar udfordringer med SummaSumarum Jeg har flere gange været ude for at en kunde har betalt for mange penge ind, ved betaling af en faktura. Og det er jo dejligt, men det giver nogle udfordringer ;-) Jeg har ikke problemer med at få registreret fakturaen som betalt, men hvordan for jeg restbeløbet sat ind på kundens konto, uden at det bliver på den pågældende faktura ? fx. har jeg en faktura1 på 1000 kr - kunden betaler fx. 2000 kr (så har de jo også betalt for næste gang), sDe 2000kr bogfører ind på faktura1. Nu står faktura1 med en "plus saldo", men stadig med et udråbstegn, som om kunden skylder penge... og det værste er når jeg så skriver rykker ud - kommer jeg nogle gange til at sende en rykker ud til kunder har penge tilgode og det er jo pinligt. En anden udfordring jeg har, er hvis en kunde har betalt noget af en faktura og jeg så sender en rykker - så er rykkeren på det oprindelige fakturabeløb. Hvordan kommer jeg ud over det?
|
Du udligner fakturaen med det beløb, den er udstedt på. På næste linje i kassekladden vælger du debitorens, altså kundens, konto ved at højreklikke i kontonummer og vælge "debitorkonti". På denne konto bogfører du det resterende beløb. Det overskydende beløb er nu registreret direkte på kundens konto uden at være tilknyttet en faktura.
Dbh
Anette Sand