Jeg driver lidt konsulentvirksomhed med en kollega i et I/S vi har oprettet med 50% ejerandele til hver.
Nu ligger det således at en af os har lavet en ekstra tjans, som giver lidt ekstra på firmakontoen til ham. Men hvordan gør vi det rent praktisk, så han ikke bliver straffet af skattefar?
Husk man betaler skat af overskud - ikke hævninger.
I kan bare i jeres i/s kontrakt tilføje, at indtægter som en af jer selv tjener, skal man selv have og skal ikke deles med den anden. Så medtager du de ekstra 3000 i din indkomst opgørelse og den anden undlader.
Der er ingen problemer med at have skæv fordeling af indtægterne. I skal bare huske at have en eller anden opgørelse over hvorfor fordelingen er som den er. Men I/S'et bliver ikke beskattet, i bliver hver især beskattet af det i opgiver på jeres udvidede selvangivelse. Og der kan i sagtens angive forskellige beløb.
1. Nej det er ikke nødvendigt. Men en god ting, hvis i skulle blive uvenner eller andet.
2. Er ikke helt med på, hvad i mener her? Men i behøver ikke vise fordelingen i regnskabet.